當前位置:法律站>公司經營>經營管理>

企業內部合同審批流程

經營管理 閱讀(1.53W)

流程如下:
1、送審
合同送審,由合同承辦人將相關合同草案、事項所涉及的有關原始資料,並在合同審批表中填寫齊備後,辦理報批手續。
2、部門稽核
承辦部門負責人稽核相關業務需求,簽署審批意見。
若有需經部門會籤的,應由承辦部門負責人將該合同審批表及相關資料,交給其他部門負責人,由其簽署意見後,再轉法務稽核。部門稽核著重對相關業務內容進行實質性審查,簽署意見。若同意,轉法務稽核,若不同意,退回合同承辦人。
3、法務稽核
接到部門流轉過來的合同審批表及合同草稿,法務著重對合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性進行審查。
4、管理層稽核
各業務直屬(副)總裁對相關合同進行稽核,並簽署相關意見。凡涉及企業資金支出的合同,需經總裁審批。
一般合同,由業務直屬(副)總裁稽核後,轉總裁審批後即可。
重要合同,由業務直屬(副)總裁稽核後,轉總裁辦其餘副總裁進行會籤,再轉總裁審批。
5、簽章備案
企業印鑑管控人員,見合同審批表及合同草案等相關資料完備後,予以簽章。相關合同簽署完畢後,應轉法務處進行合同備案歸檔。
法律依據:
民法典》第四百六十五條
依法成立的合同,受法律保護。
依法成立的合同,僅對當事人具有法律約束力,但是法律另有規定的除外。

企業內部合同審批流程